Добрый день, уважаемые профессионалы!
Мы ООО на ОСНО лизингополучатели.
По договору лизинга у нас предусмотрена уплата аванса в счет общей суммы лизинговых платежей в размере 2 110 904,86, в т.ч. НДС 322 002,44. Получена счет-фактура. Ежемесячно лизингодатель выставляет счет-фактуру на сумму 353 735,68, в т.ч. НДС 53 959,68 - 12 месяцев, 353 735,64, в т.ч. НДС 53 959,68. Общая сумма НДС лизинговых платежей 701 475,84
Счет-фактуру на аванс мы отнесли в книгу покупок не на 2 110 904,86 (НДС 322 002,44), а на 1 427 450,00 (НДС 217 746,61).Ежемесячно проводим к вычету счет-фактуру, которую лизингодатель нам выставляет. Вот уже подходит время к закрытию договора, в каком периоде нужно восстановить НДС 217 746,61 в книге продаж?
Заранее буду очень благодарна!